Faktúra č. 20160167

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20160167
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 24.05.2016
  • Celková hodnota: 16,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 56
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
56 Renovácia kaziet do tlačiarní Stredná odborná škola Humenné 00617750 Delta Humenné, s.r.o. 31692311 49,60 € 31.03.2014 02.04.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
56 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 VISION Tech, s.r.o. 46411321 19,99 € 07.04.2017 13.04.2017 Objednávka
56 Vybavenie učebne Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 16,50 € 19.05.2016 24.05.2016 Objednávka
56 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 EKVIA s.r.o. 31426085 25,20 € 21.04.2015 23.04.2015 Objednávka
Tlačiť