Faktúra č. 20160141

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20160141
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 29.04.2016
  • Celková hodnota: 37,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 46
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
46 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 9,47 € 07.03.2014 19.03.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
46 Pedplatné časopisu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 L.K.PERMANENT spol. s r.o. 31352782 14,90 € 28.03.2017 01.04.2017 Objednávka
46 Materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 37,70 € 11.04.2016 03.05.2016 Objednávka
46 Údržba - autá Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 227,45 € 31.03.2015 08.04.2015 Objednávka
Tlačiť