Faktúra č. 20160131

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20160131
  • Popis fakturovaného plnenia: Preprava osôb-krúžok
  • Dátum doručenia: 25.04.2016
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 38
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
38 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing. Eva Sninská 34977538 3,10 € 27.02.2014 04.03.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
38 Elektromontážny materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 6,77 € 07.03.2017 23.03.2017 Objednávka
38 Doprava žiakov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Merga 10672982 100,00 € 18.04.2016 22.04.2016 Objednávka
38 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 EKVIA s.r.o. 31426085 100,00 € 24.03.2015 27.03.2015 Objednávka
Tlačiť