Faktúra č. 20160109

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20160109
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba aut
  • Dátum doručenia: 12.04.2016
  • Celková hodnota: 310,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 31
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
31 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Katarína Maslišová 45312346 50,20 € 13.02.2014 21.02.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
31 Potraviny na krúžkovú činnosť Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MABO, s.r.o. 35730846 8,75 € 09.03.2017 18.03.2017 Objednávka
31 Materiál na údržbu motorových vozidiel Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ján Balaščík - Ján Balaščík JABA 10675914 310,90 € 06.04.2016 07.04.2016 Objednávka
31 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Roman Dojčan 45392871 27,90 € 05.03.2015 07.03.2015 Objednávka
Tlačiť