Faktúra č. 20150578

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20150578
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava múrik Družstevná
  • Dátum doručenia: 18.12.2015
  • Celková hodnota: 975,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 219
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
219 Revízia v celkovej hodnote 250€ Stredná odborná škola Humenné 00617750 Jozef Milčák 43867723 250,00 € 05.11.2013 06.11.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
219 Stavebné práce Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Brenstav s.r.o. 46842845 975,02 € 15.12.2015 17.12.2015 Objednávka
219 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ján Vajs - DREVONAX , Dana Vajsová 30627141 3,79 € 31.10.2014 06.11.2014 Objednávka
Tlačiť