Faktúra č. 20150569

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20150569
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 16.12.2015
  • Celková hodnota: 76,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 198
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
198 Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 953,85 € 08.10.2013 31.10.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
198 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 76,85 € 04.12.2015 07.12.2015 Objednávka
198 Služby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 REPO HUMENNÉ,s.r.o. 00689980 25,56 € 07.10.2014 09.10.2014 Objednávka
Tlačiť