Faktúra č. 20150545

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20150545
  • Popis fakturovaného plnenia: DHM krúžok
  • Dátum doručenia: 10.12.2015
  • Celková hodnota: 293,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 209
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
209 Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. Stredná odborná škola Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 175,09 € 23.10.2013 31.10.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
209 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 293,92 € 09.12.2015 17.12.2015 Objednávka
209 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovhair s.r.o. Bratislava 36712001 383,36 € 20.10.2014 22.10.2014 Objednávka
Tlačiť