Faktúra č. 20150538

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20150538
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 08.12.2015
  • Celková hodnota: 27,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 197
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
197 Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 44,38 € 08.10.2013 31.10.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
197 Toner Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ENTER SK, s.r.o. 45242461 27,00 € 03.12.2015 07.12.2015 Objednávka
197 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Colorhair, s.r.o. 46373632 45,82 € 03.10.2014 09.10.2014 Objednávka
Tlačiť