Faktúra č. 20150504

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20150504
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 25.11.2015
  • Celková hodnota: 89,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 184
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
184 Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. Stredná odborná škola Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 0,00 € 30.09.2013 31.10.2013 Objednávka
184 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Iveta Kundrátová 34569375 89,90 € 20.11.2015 07.12.2015 Objednávka
184 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 24,95 € 30.09.2014 02.10.2014 Objednávka
Tlačiť