Faktúra č. 20150251

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20150251
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske krúžok
  • Dátum doručenia: 08.06.2015
  • Celková hodnota: 53,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 98
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
98 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 101,66 € 28.05.2014 31.05.2014 Objednávka
98 Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 798,52 € 25.08.2017 05.09.2017 Objednávka
98 Zariadenie do cukrárskej dielne Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 PekaStroj 36554219 2 949,60 € 29.06.2016 05.08.2016 Objednávka
98 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Mária Kirňáková 32374232 53,47 € 05.06.2015 06.06.2015 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť