Faktúra č. 20150203

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20150203
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.05.2015
  • Celková hodnota: 689,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 75
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
75 Reklama Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing. Zdeněk Průša REKLAMNÁ AGENTÚRA ALICE 37371282 100,00 € 25.04.2014 29.04.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
75 Propagácia projektu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Zdeněk Průša REKLAMNÁ AGENTÚRA ALICE 37371282 420,00 € 30.05.2017 02.06.2017 Objednávka
75 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 25,00 € 13.06.2016 17.06.2016 Objednávka
75 Dar Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 PETERSON TECHNIK, s.r.o. 36553034 689,64 € 12.05.2015 19.05.2015 Objednávka
Tlačiť