Faktúra č. 20150123

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20150123
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava el.sporáka
  • Dátum doručenia: 31.03.2015
  • Celková hodnota: 118,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 44
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
44 Kancelárske potreby Stredná odborná škola Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 36,00 € 28.02.2014 06.03.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
44 Materiál na krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Michal Hanic -Big Boss Trade 44074255 45,40 € 28.03.2017 29.03.2017 Objednávka
44 Materiál na krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Iveta Kundrátová 34569375 50,50 € 29.04.2016 30.04.2016 Objednávka
44 Oprava Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 118,80 € 25.03.2015 08.04.2015 Objednávka
Tlačiť