Faktúra č. 20150076

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20150076
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava brúsky
  • Dátum doručenia: 27.02.2015
  • Celková hodnota: 11,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 29
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
29 Odborná literatúra Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 41,20 € 01.02.2014 21.02.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
29 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 57,00 € 28.02.2017 09.03.2017 Objednávka
29 Potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 72,38 € 31.03.2016 01.04.2016 Objednávka
29 Oprava Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Michal Kocka - Michal Kocka - MONEL 33845212 11,57 € 23.02.2015 25.02.2015 Objednávka
Tlačiť