Faktúra č. 20150069

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20150069
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 23.02.2015
  • Celková hodnota: 9,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 28
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
28 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Marta Branovská 33846961 318,40 € 13.02.2014 21.02.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
28 Materiál na krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 34,76 € 28.02.2017 09.03.2017 Objednávka
28 Objednávka potravín Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 28,07 € 17.03.2016 19.03.2016 Objednávka
28 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 STAVMAX Humenné, s.r.o. 36475823 9,60 € 16.02.2015 24.02.2015 Objednávka
Tlačiť