Faktúra č. 20150035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20150035
  • Popis fakturovaného plnenia: Inzercia
  • Dátum doručenia: 30.01.2015
  • Celková hodnota: 42,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 16
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
16 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 98,57 € 31.01.2014 01.02.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
16 Materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 45,55 € 08.02.2017 18.02.2017 Objednávka
16 Montážny materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 27,30 € 25.02.2016 27.02.2016 Objednávka
16 Inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LINI PRESS s.r.o. 36716944 42,35 € 26.01.2015 05.02.2015 Objednávka
Tlačiť