Faktúra č. 20140625

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20140625
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.12.2014
  • Celková hodnota: 959,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 310
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
310 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Linde Gas k.s. 31373861 58,49 € 12.12.2013 12.12.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
310 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 959,63 € 17.12.2014 18.12.2014 Objednávka
Tlačiť