Faktúra č. 20140465

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20140465
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.10.2014
  • Celková hodnota: 34,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 208
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
208 Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. Stredná odborná škola Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 3,96 € 23.10.2013 31.10.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
208 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ENTER SK, s.r.o. 45242461 74,00 € 09.12.2015 17.12.2015 Objednávka
208 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Elsatex - Ing. František Sarik 10804692 34,99 € 20.10.2014 21.10.2014 Objednávka
Tlačiť