Faktúra č. 20140354

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20140354
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.08.2014
  • Celková hodnota: 19,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 148
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
148 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 19,84 € 28.08.2014 06.09.2014 Objednávka
148 Materiál na krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Zuzana Majerníková 43015999 15,80 € 14.11.2017 24.11.2017 Objednávka
148 Potraviny na krúžkovú činnosť Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 EKVIA s.r.o. 31426085 75,30 € 29.11.2016 07.12.2016 Objednávka
148 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 2,61 € 30.09.2015 08.10.2015 Objednávka
Tlačiť