Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné

Mierová 1973/79, Humenné

ekonom@sosoas-he.vucpo.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
Mierová 1973/79, 6601 Humenné
ekonom@sosoas-he.vucpo.sk http://www.sousluzhe.edu.sk

Faktúra č. 20140344

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
  • Názov: GAROMA s.r.o.
  • IČO: 47449918
  • Adresa: Jarná 16, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20140344
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 27.08.2014
  • Celková hodnota: 8 648,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 139
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
139 Kód projektu: 26 110 130 670 Stredná odborná škola Humenné 00617750 GAROMA s.r.o. 47449918 8 648,40 € 26.08.2014 04.09.2014 Objednávka
139 Akontácia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2,70 € 06.11.2017 08.11.2017 Objednávka
139 Doprava žiakov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 SAD Humenné,a.s. 36477508 100,00 € 23.11.2016 07.12.2016 Objednávka
139 Zneškodnenie odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AGB ekoservis s.r.o. 36182508 4,80 € 11.09.2015 17.09.2015 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom