Faktúra č. 20140257
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o.
- IČO: 44204451
- Adresa: Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20140257
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 24.06.2014
- Celková hodnota: 8,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 117
- Dátum zverejnenia: 08.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o. | 44204451 | 8,50 € | 11.06.2014 | 18.06.2014 | Objednávka | |||||
117 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 4,16 € | 08.09.2017 | 27.09.2017 | Objednávka | |||||
117 | Suroviny pre cukrárov | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 36,83 € | 26.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
117 | aSc Agenda | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 03.07.2015 | 10.07.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |