Faktúra č. 20140201

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20140201
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 20.05.2014
  • Celková hodnota: 109,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 92
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
92 Toner OKI Stredná odborná škola Humenné 00617750 Expert SK, k.s. 45855455 109,00 € 15.05.2014 17.05.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
92 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 VISION Tech, s.r.o. 46411321 19,55 € 28.06.2017 30.06.2017 Objednávka
92 Materiál na krúžkovú činnosť Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 429,00 € 29.06.2016 08.07.2016 Objednávka
92 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 38,36 € 02.06.2015 03.06.2015 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť