Faktúra č. 0587

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0587
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 19.12.2013
  • Celková hodnota: 136,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 331
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
331 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 REPO HUMENNÉ,s.r.o. 00689980 136,94 € 17.12.2013 20.12.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť