Faktúra č. 0582

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0582
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia rozvodov plynu
  • Dátum doručenia: 19.12.2013
  • Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 219
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
219 Revízia v celkovej hodnote 250€ Stredná odborná škola Humenné 00617750 Jozef Milčák 43867723 250,00 € 05.11.2013 06.11.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
219 Stavebné práce Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Brenstav s.r.o. 46842845 975,02 € 15.12.2015 17.12.2015 Objednávka
219 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ján Vajs - DREVONAX , Dana Vajsová 30627141 3,79 € 31.10.2014 06.11.2014 Objednávka
Tlačiť