Faktúra č. 0558

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0558
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 13.12.2013
  • Celková hodnota: 58,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 314
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
314 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 58,31 € 10.12.2013 15.12.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť