Faktúra č. 0556

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0556
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál+DHIM
  • Dátum doručenia: 13.12.2013
  • Celková hodnota: 868,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 301
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
301 Materiál kozmetika Stredná odborná škola Humenné 00617750 Milan Guľa 45448361 868,51 € 06.12.2013 12.12.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
301 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 32,16 € 16.12.2014 17.12.2014 Objednávka
Tlačiť