Faktúra č. 0555

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0555
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-dar
  • Dátum doručenia: 13.12.2013
  • Celková hodnota: 42,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 300
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
300 Materiál stolári Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ján Vajs - DREVONAX , Dana Vajsová 30627141 42,40 € 10.12.2013 12.12.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
300 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Eva Sninská 34977538 14,50 € 15.12.2014 17.12.2014 Objednávka
Tlačiť