Faktúra č. 0549
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: REPO HUMENNÉ,s.r.o.
- IČO: 00689980
- Adresa: Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0549
- Popis fakturovaného plnenia: Brúsenie
- Dátum doručenia: 13.12.2013
- Celková hodnota: 74,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 292
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292 | Brúsenie nástrojov | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | REPO HUMENNÉ,s.r.o. | 00689980 | 74,29 € | 04.12.2013 | 11.12.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
292 | Učebná pomôcka | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | PETERSON TECHNIK, s.r.o. | 36553034 | 1 466,40 € | 10.12.2014 | 10.12.2014 | Objednávka |