Faktúra č. 0548

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0548
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 13.12.2013
  • Celková hodnota: 35,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 291
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
291 Materiál kaderníctvo a kozmetika Stredná odborná škola Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 35,70 € 04.12.2013 11.12.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
291 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 26,15 € 01.12.2014 10.12.2014 Objednávka
Tlačiť