Faktúra č. 0512

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0512
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 30.11.2013
  • Celková hodnota: 19,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 266
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
266 Materiál stolári Stredná odborná škola Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 19,33 € 25.11.2013 10.12.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
266 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 125,38 € 28.11.2014 10.12.2014 Objednávka
Tlačiť