Faktúra č. 0495

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0495
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-dar
  • Dátum doručenia: 29.11.2013
  • Celková hodnota: 217,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 258
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
258 Materiál cukrári Stredná odborná škola Humenné 00617750 Gabriel Záhorčák 32687168 217,87 € 28.11.2013 03.12.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
258 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 18,00 € 27.11.2014 10.12.2014 Objednávka
Tlačiť