Faktúra č. 0483

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0483
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 29.11.2013
  • Celková hodnota: 6,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 254
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
254 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 6,43 € 26.11.2013 29.11.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
254 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 89,70 € 25.11.2014 10.12.2014 Objednávka
Tlačiť