Faktúra č. 0482

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0482
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 27.11.2013
  • Celková hodnota: 32,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 244
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
244 Materiál údržba Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 32,38 € 22.11.2013 28.11.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
244 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Milan Guľa 45448361 99,58 € 19.11.2014 26.11.2014 Objednávka
Tlačiť