Faktúra č. 0482
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0482
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 27.11.2013
- Celková hodnota: 32,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 244
- Dátum zverejnenia: 05.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | Materiál údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 32,38 € | 22.11.2013 | 28.11.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
244 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Milan Guľa | 45448361 | 99,58 € | 19.11.2014 | 26.11.2014 | Objednávka |