Faktúra č. 0434

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0434
  • Popis fakturovaného plnenia: Polepy na tabile
  • Dátum doručenia: 29.10.2013
  • Celková hodnota: 260,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 215
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
215 Objednávame si u Vás samolepiace letáky učebných odborov podľa žiadanky. Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing. Zdeněk Průša REKLAMNÁ AGENTÚRA ALICE 37371282 260,00 € 28.10.2013 31.10.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
215 Materiál na krúžkovú činnosť Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Milan Guľa 45448361 235,00 € 09.12.2015 17.12.2015 Objednávka
215 Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Milan Mrázek - Elektrotechnol 10672796 1 763,66 € 24.10.2014 28.10.2014 Objednávka
Tlačiť