Faktúra č. 0432

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0432
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 28.10.2013
  • Celková hodnota: 46,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 211
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
211 Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. Stredná odborná škola Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 46,02 € 24.10.2013 31.10.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
211 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 157,13 € 09.12.2015 17.12.2015 Objednávka
211 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 EKVIA s.r.o. 31426085 23,88 € 21.10.2014 24.10.2014 Objednávka
Tlačiť