Faktúra č. 0406

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0406
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 18.10.2013
  • Celková hodnota: 64,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 201
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201 Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. Stredná odborná škola Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 64,09 € 16.10.2013 31.10.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
201 Potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 29,47 € 03.12.2015 17.12.2015 Objednávka
201 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Mária Kirňáková 32374232 34,68 € 09.10.2014 11.10.2014 Objednávka
Tlačiť