Faktúra č. 0391

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0391
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 14.10.2013
  • Celková hodnota: 72,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 186
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
186 Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. Stredná odborná škola Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 72,18 € 02.10.2013 31.10.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
186 Ošatenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Wintex s.r.o.Vranov nad Topľou 31700438 20,41 € 23.11.2015 07.12.2015 Objednávka
186 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ján Vajs - DREVONAX , Dana Vajsová 30627141 172,38 € 30.09.2014 02.10.2014 Objednávka
Tlačiť