Faktúra č. 0383

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0383
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.09.2013
  • Celková hodnota: 37,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 191
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
191 Objednávame si u Vás izerciu študijnych odborov v týždenníku Pod Vihorlatom čísle 40 Stredná odborná škola Humenné 00617750 VIHORLAT PRESS, s.r.o. 36457370 0,00 € 30.09.2013 31.10.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riadieteľka Objednávka
191 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Colorhair, s.r.o. 46373632 18,00 € 12.11.2015 07.12.2015 Objednávka
191 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 121,21 € 30.09.2014 05.10.2014 Objednávka
Tlačiť