Faktúra č. 0338
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidlikova 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0338
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.09.2013
- Celková hodnota: 111,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 150
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing. Jaroslav Šimko | 44939141 | 97,32 € | 05.09.2014 | 05.09.2014 | Objednávka | |||||
150 | Ochranné pracovné odevy | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Wintex s.r.o.Vranov nad Topľou | 31700438 | 560,00 € | 24.11.2017 | 25.11.2017 | Objednávka | |||||
150 | Materiál na údržbu automobilov | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION | 14292033 | 29,70 € | 10.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
150 | Barmanský krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 50,12 € | 09.10.2015 | 13.10.2015 | Objednávka |