Faktúra č. 0338

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0338
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.09.2013
  • Celková hodnota: 111,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 150
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
150 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing. Jaroslav Šimko 44939141 97,32 € 05.09.2014 05.09.2014 Objednávka
150 Ochranné pracovné odevy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Wintex s.r.o.Vranov nad Topľou 31700438 560,00 € 24.11.2017 25.11.2017 Objednávka
150 Materiál na údržbu automobilov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 29,70 € 10.11.2016 07.12.2016 Objednávka
150 Barmanský krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 50,12 € 09.10.2015 13.10.2015 Objednávka
Tlačiť