Faktúra č. 0316

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0316
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.08.2013
  • Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 139
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
139 Kód projektu: 26 110 130 670 Stredná odborná škola Humenné 00617750 GAROMA s.r.o. 47449918 8 648,40 € 26.08.2014 04.09.2014 Objednávka
139 Akontácia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2,70 € 06.11.2017 08.11.2017 Objednávka
139 Doprava žiakov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 SAD Humenné,a.s. 36477508 100,00 € 23.11.2016 07.12.2016 Objednávka
139 Zneškodnenie odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AGB ekoservis s.r.o. 36182508 4,80 € 11.09.2015 17.09.2015 Objednávka
Tlačiť