Faktúra č. 0222

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0222
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.06.2013
  • Celková hodnota: 18,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 108
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
108 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 InterStore Group s. r. o. 36675130 99,80 € 05.06.2014 07.06.2014 Objednávka
108 Kozmetický materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 24,55 € 05.09.2017 13.09.2017 Objednávka
108 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 654,70 € 09.09.2016 13.09.2016 Objednávka
108 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 7,15 € 25.06.2015 29.06.2015 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť