Faktúra č. 0206

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0206
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.05.2013
  • Celková hodnota: 68,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 99
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
99 Oprava kosačky Stredná odborná škola Humenné 00617750 Jaroslav Kopčák 35458330 106,91 € 26.05.2014 07.06.2014 Objednávka
99 Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 13,33 € 25.08.2017 05.09.2017 Objednávka
99 Aktualizácia programu ASC agenda Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 334,00 € 18.08.2016 06.09.2016 Objednávka
99 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ZDRUŽENIE 3S 10674004 14,95 € 01.06.2015 09.06.2015 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť