Faktúra č. 0147

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0147
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.04.2013
  • Celková hodnota: 18,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 65
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
65 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 917,84 € 08.04.2014 09.04.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
65 Inzercia na prenájom priestorov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LINI PRESS s.r.o. 36716944 17,00 € 11.05.2017 13.05.2017 Objednávka
65 Poplatok za seminár Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. 47337494 35,00 € 17.05.2016 01.06.2016 Objednávka
65 Propagácia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Zdeněk Průša REKLAMNÁ AGENTÚRA ALICE 37371282 50,00 € 26.04.2015 07.05.2015 Objednávka
Tlačiť