Faktúra č. 0143

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0143
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 26.04.2013
  • Celková hodnota: 642,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 66
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
66 Znalecký posudok Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing. Branislav Hajdučko 43626505 50,00 € 09.04.2014 10.04.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
66 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Antkar Humenne 10679995 0,00 € 16.01.2018 17.01.2018 Objednávka
66 Materiál na krúžkovú činnosť Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovhair s.r.o. Bratislava 36712001 273,71 € 17.05.2017 23.05.2017 Objednávka
66 Materiál pre kadernícky salón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Colorhair, s.r.o. 46373632 48,30 € 30.05.2016 02.06.2016 Objednávka
66 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 21,70 € 30.04.2015 07.05.2015 Objednávka
Tlačiť