Faktúra č. 0141

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0141
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 26.04.2013
  • Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/od2010/42
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť