Faktúra č. 0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0119
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.03.2013
  • Celková hodnota: 2 548,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100003721
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
5100003721 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100003721 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 04.09.2023 01.01.2024 31.12.2024 05.09.2023 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
Tlačiť