Faktúra č. 0098

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0098
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.03.2013
  • Celková hodnota: 12,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 41
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
41 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 STAVMAX Humenné, s.r.o. 36475823 115,31 € 28.02.2014 06.03.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
41 Materiál na krúžkovú činnosť Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 NAY ELEKTRODOM Humenné 35739487 149,00 € 23.03.2017 24.03.2017 Objednávka
41 Kadernícky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 27,00 € 22.04.2016 23.04.2016 Objednávka
41 Projekt Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KlaPe s.r.o. 46627090 8 468,80 € 16.03.2015 28.03.2015 Objednávka
Tlačiť