Faktúra č. 0019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: ENTER SK, s.r.o.
- IČO: 45242461
- Adresa: Hviezdoslavova 1407/1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0019
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 31.01.2014
- Celková hodnota: 20,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14
- Dátum zverejnenia: 01.03.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 20,00 € | 30.01.2014 | 01.02.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
14 | Potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 116,23 € | 13.02.2017 | 15.02.2017 | Objednávka | |||||
14 | Potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 28,66 € | 22.02.2016 | 23.02.2016 | Objednávka | |||||
14 | Inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | VIHORLAT PRESS, s.r.o. | 36457370 | 57,60 € | 26.01.2015 | 31.01.2015 | Objednávka |