83/2024 |
Objednávame si u Vás mandle-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
8,00 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
82/2024 |
Objednávame si u Vás toner Canon a toner Minolta 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
174,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
81/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
34,90 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
4/2024 |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
14.05.2024 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
79/2024 |
Objednávame si u Vás členstvo v Asociácii SOŠ na rok 2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
80/2024 |
Objednávame si u Vás právne služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JUDr. Marián Šalata, advokát |
52012760 |
|
200,00 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
78/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
19,62 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20240147 |
Slávnostný obed den učiteľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MEHANA, s.r.o. |
50832875 |
|
475,60 € |
15.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240138 |
Oprava vodovodnej prípojky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Onduško Jozef - OMP |
33843171 |
|
196,66 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240134 |
Materiál-kadernícky a Ako byť in |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
73,94 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240139 |
Kancelárske potreby-toner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
25,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240140 |
Kancelárske potreby-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
105,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240141 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240143 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
26,45 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240144 |
Čistiace potreby-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
128,72 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240146 |
Čistiace poptreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
11,81 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240130 |
Porada zamestnancov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240145 |
Prerobenie svietidiel na Led trubice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
50,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240135 |
Elektrická energia preddavok 4/2024 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
520,00 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240136 |
Elektrická energia preddavok 4/2024 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 971,00 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |