Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2/2024 Zmluva o dielo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 VAM-Stav HN spol. s r.o. 36723550 Stavebné práce, opravárenské práce 9 446,00 € 16.04.2024 19.04.2024 22.05.2024 18.04.2024 RNDr. Oľga Skysľaková riaditeľka Zmluva
20240035 Teplo 01/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 420,00 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
20240062 Plyn záloha 2/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 420,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
20240148 Záloha za teplo 4/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 420,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20230433 Elektrika Mierová 12/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 047,26 € 15.01.2024 05.03.2024 Faktúra
20240001 Stravné lístky 1/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 6 000,00 € 08.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240048 Výučtovacia faktúra za teplo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 5 399,70 € 13.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20230431 Teplo 12/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 4 770,00 € 11.01.2024 12.01.2024 Faktúra
20240042 Plyn maloodber-Družstevná 1/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 127,00 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240025 Plyn maloodber-Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 127,00 € 23.01.2024 06.03.2024 Faktúra
20240069 Plyn maloodber 3/2024 žiariče Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 127,00 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240060 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 000,00 € 22.02.2024 27.03.2024 Faktúra
20240100 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 000,00 € 25.03.2024 30.04.2024 Faktúra
32/2024 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 2 454,40 € 06.02.2024 10.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240047 Čistiaci materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 2 440,56 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20230432 Elektrika Družstevná 12/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 120,12 € 15.01.2024 05.03.2024 Faktúra
20240097 Elektrina Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 971,00 € 22.03.2024 12.04.2024 Faktúra
20240136 Elektrická energia preddavok 4/2024 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 971,00 € 19.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240034 Elektrická energia 01/2024 preddavok Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 967,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Faktúra
20240070 Elektrika Mierová 2/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 967,00 € 07.03.2024 08.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »