zo dňa 23.06.2021 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Milčák |
53396502 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
46 920,02 € |
23.06.2021 |
29.06.2021 |
31.08.2021 |
28.06.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
20210269 |
Výmena a modernizácia kotlov na vykurovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Milčák |
53396502 |
|
46 920,02 € |
08.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210077 |
Teplo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 515,55 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20200377 |
Teplo 12/2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
04.01.2021 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210029 |
Teplo 1/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
12.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210060 |
Teplo 2/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
12.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210102 |
Teplo 3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
15.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210129 |
Záloha teplo 4/21 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210145 |
Teplo 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210208 |
Teplo 6/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
08.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210236 |
Teplo 7/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210262 |
Teplo 8/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210300 |
Teplo 9/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210340 |
Teplo 10/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210385 |
Teplo 11/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210408 |
Opakovaná dodávka tepla 12/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210016 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
26.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210046 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
24.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210107 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
19.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210147 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |