Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
zo dňa 23.06.2021 Zmluva o dielo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Milčák 53396502 Stavebné práce, opravárenské práce 46 920,02 € 23.06.2021 29.06.2021 31.08.2021 28.06.2021 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
20210269 Výmena a modernizácia kotlov na vykurovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Milčák 53396502 46 920,02 € 08.09.2021 30.09.2021 Faktúra
20210077 Teplo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 515,55 € 31.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20200377 Teplo 12/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 04.01.2021 06.01.2021 Faktúra
20210029 Teplo 1/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 12.02.2021 02.03.2021 Faktúra
20210060 Teplo 2/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 12.03.2021 12.03.2021 Faktúra
20210102 Teplo 3/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 15.04.2021 15.04.2021 Faktúra
20210129 Záloha teplo 4/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 12.05.2021 12.05.2021 Faktúra
20210145 Teplo 5/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 31.05.2021 02.06.2021 Faktúra
20210208 Teplo 6/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 08.07.2021 09.07.2021 Faktúra
20210236 Teplo 7/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 30.07.2021 10.08.2021 Faktúra
20210262 Teplo 8/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 31.08.2021 08.09.2021 Faktúra
20210300 Teplo 9/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 30.09.2021 04.10.2021 Faktúra
20210340 Teplo 10/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 04.11.2021 04.11.2021 Faktúra
20210385 Teplo 11/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
20210408 Opakovaná dodávka tepla 12/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 14.12.2021 22.12.2021 Faktúra
20210016 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 906,00 € 26.01.2021 01.03.2021 Faktúra
20210046 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 906,00 € 24.02.2021 23.03.2021 Faktúra
20210107 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 906,00 € 19.04.2021 21.05.2021 Faktúra
20210147 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 906,00 € 02.06.2021 07.07.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »